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會計忽略這些小事,害得公司進(jìn)了黑名單都不知道!

2017-07-17 16:52:21 財貓云 閱讀

別看下面這7個事情微不足道,忽略這些,企業(yè)會悄悄被列入異常經(jīng)營名單,法人莫名其妙受牽連,信用評級突然被降……究竟是什么“小事”那么重要?下面小編帶你看一看。


1、電話無法取得聯(lián)系


實例: 申報期要到了,稅局撥打出電話聯(lián)系你,結(jié)果得到的僅僅是“嘟嘟嘟”的提示音,雖然稅局有心幫你,但也無力呀!


后果:緊急、重要涉稅事項無法及時通知到你;納稅申報產(chǎn)生逾期……這些都將影響你的納稅信用登記評價!


建議:向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供正確的法人代表、財務(wù)、辦稅人座機(jī)和手機(jī)號碼。


2、地址虛擬 查無下落


實例:電話聯(lián)系不到,稅局想著地址總能找到吧,烈日炎炎趕往你的注冊地址。


咚!虛擬地址,白跑一趟!


后果:納稅人逾期未申報,稅務(wù)機(jī)關(guān)電話無法取得聯(lián)系,且實地核查無下落的,將被認(rèn)定為非正常戶;日常核查、評估核查無下落,可能會被認(rèn)定為走逃企業(yè),問題將會非常嚴(yán)重!


建議:企業(yè)應(yīng)該要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供準(zhǔn)確的實際生產(chǎn)經(jīng)營地址。


3、同一法人 評級牽連


實例:商事制度改革后,同一法定代表人可能會注冊多家企業(yè),并且企業(yè)可能位于同一地址。


后果:在此要提醒你,如果法人擁有多家企業(yè),假若其中一戶因為未履行涉稅義務(wù)被認(rèn)定為非正常,不僅該企業(yè)納稅信用等級將判定為D級,而且其他共同法人企業(yè)均將受到牽連。


建議:目前全國范圍內(nèi)加強(qiáng)信用體系建設(shè),法人應(yīng)用心守護(hù)名下的每一家企業(yè)納稅信用狀態(tài),避免在納稅信用評級時互相收到牽連。


4、甩手掌柜 依賴代理


實例:現(xiàn)在各類中介公司層出不窮,可以幫助企業(yè)完成注冊、申報、辦稅、購票等多個事項,確實為企業(yè)帶來了便利。但是便利的同時還要注意,聯(lián)系方式要登記公司的電話,完全當(dāng)甩手掌柜是萬萬不可的!


后果:一旦代理人更換,稅務(wù)機(jī)關(guān)與他們聯(lián)系往往不予理睬,緊急、重要涉稅事項無法及時通知到戶,白白產(chǎn)生違規(guī)行為!


建議:聯(lián)系方式要登記本公司人員電話,如果發(fā)生人員變更,及時變更稅務(wù)登記信息。


5、辦稅人員 變換頻繁


實例:如果辦稅人員頻繁更換,可能會造成進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證、抵扣因交接失誤或新辦稅員不了解政策規(guī)定,造成逾期未抵扣。


后果:非規(guī)定原因?qū)е掠馄谖吹诌M(jìn)項,不再進(jìn)行抵扣。


建議:辦稅人員盡量要保持固定,如果發(fā)生辦稅人員變更,應(yīng)準(zhǔn)確做好交接工作,避免產(chǎn)生重大涉稅錯誤。


6、忽略義務(wù) 拖延申報


實例:新成立企業(yè),有的時候認(rèn)為公司并沒有發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù),反正也是零申報,拖延幾天沒關(guān)系。


后果:如果拖延至逾期,企業(yè)將會被要求限期整改,并接受稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰;如果逾期未申報并且無法聯(lián)系,且實地核查無下落,將會被認(rèn)定為非正常戶。


建議:按期進(jìn)行納稅申報,及時關(guān)注國稅局網(wǎng)站及會計網(wǎng)公眾號的辦稅事項提醒。


最后小編提醒,稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理更加規(guī)范、透明,企業(yè)的任何不良記錄都將給企業(yè)帶來信用減分,上述這7件看似事兒小,但是影響卻不??!一定要注意??!

來源:信業(yè)會計


圖片關(guān)鍵詞


微信公眾號、辦稅群財稅問題分享
1、我想問一下 就是關(guān)于7.1 之后開具的增值稅普通發(fā)票,只有名稱和納稅人識別號 這樣可以嗎?


答:可以的。新政策要求是企業(yè)需要開具增值稅普票的,需向開票方提供企業(yè)稅號,并沒有要求填寫開戶行信息。

2、820的稅控盤在買盤當(dāng)月全部入了管理費(fèi)用了,我們一般納稅人本期申報沒有全額抵減,那怎么做分錄呢?

答:

1、購買專用設(shè)備或者發(fā)生技術(shù)服務(wù)費(fèi)

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款 

2、部分抵減增值稅時:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸:管理費(fèi)用

3、剩余部分下期抵減

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸:管理費(fèi)用

3、 

我是商貿(mào)型出口企業(yè)要做出口退稅的業(yè)務(wù),我們是國內(nèi)購入的貨物,出口到國外,購入時是取得的是專票,那這個可以勾選認(rèn)證嗎?


答:非D級納稅信用等級的納稅人,是可以采用勾選平臺勾選確認(rèn)的。因為此進(jìn)項用于出口免稅業(yè)務(wù),則是不得抵扣的,需要先認(rèn)證,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。

4、

我本期有進(jìn)項,已入帳,但沒有銷項,本月還需做什么其它分錄嗎?本期的進(jìn)項已認(rèn)證,全部留在應(yīng)交增值稅―進(jìn)項稅的借方。


答:需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,借:應(yīng)交稅金―待留抵進(jìn)項稅額。貸:應(yīng)交稅金―進(jìn)項稅額。


5、我們公司昨天有銷售一批貨,老板怕顧客嫌遠(yuǎn),就讓經(jīng)理找58速運(yùn)運(yùn)輸過去,那運(yùn)費(fèi)怎么記賬呢?我們沒有向平時找物流公司去一個月結(jié)清運(yùn)費(fèi),而是單獨(dú)找58速運(yùn)去運(yùn)輸過去的,這個運(yùn)費(fèi)是客戶經(jīng)理要報銷的,是我們企業(yè)自己承擔(dān),不向客戶收取了。

答:客戶經(jīng)理報銷的是計入銷售費(fèi)用---代墊運(yùn)費(fèi)。

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